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建始縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2025年部門預(yù)算公開(匯總)

  kaiyun中國網(wǎng)頁版登錄kaiyun中國網(wǎng)頁版登錄當(dāng)前位置:首頁政府信息公開法定主動公開內(nèi)容財政資金財政預(yù)決算(新)建始縣衛(wèi)生健康局

  1、貫徹落實國民健康政策和法律法規(guī)。擬定衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,政策規(guī)劃、制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施;統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康建始建設(shè)。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)政策措施;提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議;與縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

  3、組織實施國家免疫規(guī)劃,制定并落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題干預(yù)措施,組織開展傳染病監(jiān)測。制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估,組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定傳染病疫情信息。

  4、負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施并組織實施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年事業(yè)發(fā)展和老年健康服務(wù)體系建設(shè),承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

  5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,提出符合全縣實際的國家基本藥物價格政策建議,執(zhí)行國家藥典。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估,宣傳貫徹食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

  6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生(含工礦商貿(mào)企業(yè))、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

  7、制定全縣醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,加強行風(fēng)建設(shè),建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

  8、負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,擬定生育政策措施,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施,落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

  9、負(fù)責(zé)全縣計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警。組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。完善計劃生育政策措施,建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機制。

  10、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),組織擬訂并實施全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生和婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度、全科醫(yī)師隊伍建設(shè)和衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

  11、負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

  12、制定實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,推動全縣中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作,推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù),傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全縣中藥資源普查。加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

  建始縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)有12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、3個直屬管理非獨立核算的二級單位和15個獨立核算的二級單位。

  縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年收支總預(yù)算74224.78萬元。收入包括:財政撥款(補助)19308.1萬元,事業(yè)收入(單位資金收入54716.68萬元),其他收入200萬元。支出包括(功能科目):社會保障和就業(yè)支出4528.9萬元、衛(wèi)生健康支出67587.5萬元、農(nóng)林水支出162.75萬元、住房保障支出1945.62萬元。較2024年預(yù)算總收支增加了494.21萬元,增長0.74%,主要原因衛(wèi)生健康系統(tǒng)新招聘人員,增加人員經(jīng)費以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)提高。

  縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年收入74224.78萬元,收入包括:財政撥款(補助)19308.1萬元,占總收入26.01%;事業(yè)收入(單位資金收入)54716.68萬元,占總收入73.71%,其他收入200萬元,占總收入0.28%。較2024年預(yù)算總收入增加了494.21萬元,增長0.74%,主要原因:主要原因衛(wèi)生健康系統(tǒng)新招聘人員,增加人員經(jīng)費以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)提高。

  2025年支出總預(yù)算74224.78萬元?;局С?7040.86萬元,占90.32%?;局С鲋饕ǎüδ芊挚颇浚荷鐣U暇蜆I(yè)支出4528.9萬元,農(nóng)林水支出162.75萬元、衛(wèi)生健康支出67587.5萬元,住房公積金1945.62萬元。較2024年基本支出預(yù)算減少了3646.79萬元,下降5.65%,主要原因:各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)厲行節(jié)約,壓縮日常支出。

  項目支出7183.92萬元,占9.68%。項目支出主要包括(功能分科目):基本公共衛(wèi)生服務(wù)3167.15萬元,其他計劃生育事務(wù)支出2511萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出686.7萬元,公立醫(yī)院308.73萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院686.7萬元,衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)10萬元,婦幼保健機構(gòu)91.3萬元,采供血機構(gòu)32.62萬元。項目支出較2024年增加4141萬元,增長61.71%。主要原因:一是2024年度預(yù)算將上級轉(zhuǎn)移支付資金并入了預(yù)算收入,本年度未將轉(zhuǎn)移支付資金并入預(yù)算收入,二是基本公共衛(wèi)生補助和計劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

  縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年財政撥款收支總預(yù)算19308.1萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入19308.1萬元。支出包括(功能科目):社會保障就業(yè)支出2432.7萬元,衛(wèi)生健康支出16039.31萬元,農(nóng)林水支出162.75萬元,住房公積金673.34萬元。較2024年預(yù)算總收支增加了994.21萬元,增長5.51%,主要原因:基本公共衛(wèi)生補助和計劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

  縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年一般公共預(yù)算收入當(dāng)年撥款19308.1元,較上年執(zhí)行數(shù)增加了994.21萬元,增長5.51%,主要原因:一是2025年度各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)招考錄用人數(shù)增加,相關(guān)預(yù)算經(jīng)費增加;二是衛(wèi)生健康系統(tǒng)醫(yī)療收費電子票據(jù)改革,增加相關(guān)經(jīng)費,三是基本公共衛(wèi)生補助和計劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高,增加相關(guān)經(jīng)費。

  社會保障和就業(yè)(類)支出2432.7萬元,占總支出12.6%;衛(wèi)生健康支出16039.31萬元,占總支出83.07%;農(nóng)林水支出162.75萬元,占總支出0.84%;住房保障(類)支出673.34萬元,占總支出3.49%。

  (1)2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算12134.18萬元,其中:人員經(jīng)費11266.08萬元,公用經(jīng)費858.1萬元?;局С鲚^上年執(zhí)行數(shù)減少3146.79萬元,下降20.32%。主要原因是2025年各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定“過緊日子”,壓縮開支,厲行節(jié)約。

 ?。?)2025年一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算7183.92萬元,其中:基本公共衛(wèi)生補助3167.15萬元,衛(wèi)生健康計生事業(yè)費2511萬元,村衛(wèi)生室實施基藥醫(yī)療責(zé)任保險13.5萬元,村衛(wèi)生室運行經(jīng)費102.75萬元,電子票據(jù)改革服務(wù)器租賃費及維護(hù)費21.2萬元,規(guī)劃財務(wù)數(shù)據(jù)與信息中心工作經(jīng)費3.2萬元,醫(yī)療機構(gòu)臨聘人員經(jīng)費補助1119.35萬元,鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費60萬元、結(jié)核病經(jīng)費項目20萬元、艾滋病工作經(jīng)費25萬元、除四害工作經(jīng)費8萬元、免疫規(guī)劃項目經(jīng)費52萬元、衛(wèi)生計生執(zhí)法工作經(jīng)費10萬元、慢性病綜合防控示范區(qū)經(jīng)費5萬元。項目支出較上年執(zhí)行數(shù)增加447.15萬元,增長6.22%。主要原因:基本公共衛(wèi)生補助和計劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

  社會保障和就業(yè)支出2432.7萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加123.33萬元,增長5.06%,主要原因:一是本年度衛(wèi)生健康系統(tǒng)人員增加,相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費增加,二是調(diào)整了在職人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)和社保繳費基數(shù)以及住房公積金繳納基數(shù)。

  衛(wèi)生健康支出16039.31萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加905.33萬元,增長5.64%,主要原因:計劃生育特殊家庭特別扶助標(biāo)準(zhǔn)提高和基本公衛(wèi)補助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

  住房保障支出673.34萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加59萬元,增加8.76%,主要原因一是本年度衛(wèi)生健康系統(tǒng)人員增加,相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費增加,二是2025年度住房公積金繳納基數(shù)調(diào)增。

  2025年一般公共預(yù)算基本支出12124.18萬元,其中:人員經(jīng)費11266.08萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費858.1萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  2025年縣衛(wèi)生健康局機關(guān)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、18個二級單位運行經(jīng)費預(yù)算總計858.1萬元。較上年機關(guān)運行經(jīng)費增加48萬元,主要原因是各衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)新招錄工作人員。

  2025年機關(guān)運行經(jīng)費包括:辦公費30.54萬元、印刷費0.27萬元、水費1萬元、電費5.5萬元、郵電費12.55萬元、物業(yè)管理費10.6萬元、差旅費2.22萬元、會議費0.78萬元、公務(wù)接待費0.68萬元、委托業(yè)務(wù)費8萬元、工會經(jīng)費196.05萬元、福利費394.71萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12.5萬元、其他交通費用32.64萬元、其他商品和服務(wù)支出149.39萬元。

  2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)19.18萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車運行費17.5萬元,公務(wù)接待費1.68萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少0.62萬元。較上年度下降的主要原因:各衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,壓縮開支,厲行節(jié)約。

  2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購預(yù)算總額5.62萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5.62萬元、本年無政府采購服務(wù)預(yù)算、本年無政府采購工程預(yù)算。較上年政府采購預(yù)算總額減少117.3萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算減少117.3萬元。主要原因是本年度厲行勤儉節(jié)約,壓減項目經(jīng)費。

  截至2025年底,建始縣衛(wèi)生健康局系統(tǒng)公務(wù)用車車輛4輛,全部為疾病預(yù)防控制中心公務(wù)用車車輛,單價50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備49臺(套)。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛。

  2025年縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)編列的15個項目均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7183.92萬元,所有項目均為經(jīng)常性項目。根據(jù)省、州政府下達(dá)的工作要求、結(jié)合單位的實際工作情況,績效目標(biāo)設(shè)置如下:

  1.確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn),保障機關(guān)黨建工作、綜治管理、文明創(chuàng)建、老干工作順利開展,力求提升機關(guān)管理制度化、科學(xué)化水平;

  2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,加大財源配置,做大做強州級投融資平臺,加大財政資金整合力度,提高財政資金使用效益;

  3.全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,實現(xiàn)財政監(jiān)督全覆蓋,不斷提高財政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。

  1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  8、信息化建設(shè):反映財政部門用于“金材工程”等信息化建設(shè)方面的支出。“金材工程”即政府財政管理信息系統(tǒng)(簡稱GFMIS),是利用先進(jìn)的信息技術(shù),支撐以預(yù)算編制、國庫集中支付和宏觀預(yù)測分析為核心應(yīng)用的政府財政管理綜合信息系統(tǒng),是財政系統(tǒng)信息化建設(shè)目標(biāo)和規(guī)劃的統(tǒng)稱。

  9、財政委托業(yè)務(wù)支出:反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行投資評審和委托業(yè)務(wù)建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

  10、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

  11、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  12、行政事業(yè)單位醫(yī)療:指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

  13、住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于20世紀(jì)90年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

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